2014年山东管理学院
部门决算
目 录
第一部分 概况
单位基本情况
第二部分2014年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、一般公共预算财政拨款支出决算表
五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2014年部门决算情况说明
第一部分
概 况
单位基本情况
山东管理学院是一所特色鲜明的省属普通本科高校,创建于1938年。
学校坐落于泉城济南,两个校区分别位于历城区和长清区,占地面积1103亩,建有功能齐全的图书馆,拥有先进的工程中心、会计模拟实训中心、同声传译实训室等56个校内实验实训室及大学生就业创业孵化基地。学校在风景秀丽的五峰山风景区建有数千亩的教学实践基地。
学校拥有一支师德高尚、业务精湛的师资队伍,具有副高级以上专业技术职务的占31%以上,博士、硕士达60%以上。学校依托自身优势,建有一支以专家学者、劳动模范、技术能手为代表的兼职教师队伍。
学校以管理学科为主体,设有劳动关系学院、工商学院、会计学院、人文学院、艺术学院、经贸学院、信息工程学院、机电学院、国际交流学院、继续教育学院等10个二级学院,开设45个专业,全日制在校生8900余人,形成了管、经、工、文、理、艺、法等多学科协调发展的学科专业体系。
学校秉承“明德弘毅、博学笃行”的校训,坚持“依托工会,突出特色,为经济社会和谐发展服务”的办学方针,坚持以立业教育为基础、立人教育为根本的“双立教育”,以专业彰显素质,以笃行弘扬品格,培养了大批专门人才,被评为山东省高校毕业生就业工作先进单位,2014年毕业生初次就业率达到96.68%,为全省经济社会和谐发展做出了积极的贡献。
第二部分
2014年部门决算表
表1.收入支出决算总表
单位:万元
收入
| 支出
| 项目
| 决算数
| 项目(按功能分类)
| 决算数
| 一、财政拨款收入
| 7210.7万元
| 一、一般公共服务支出
|
| 其中:政府性基金
|
| 二、外交支出
|
| 二、上级补助收入
|
| 三、国防支出
|
| 三、事业收入
| 7914万元
| 四、公共安全支出
|
| 四、经营收入
|
| 五、教育支出
| 15055.08万元
| 五、附属单位上缴收入
|
| 六、科学技术支出
|
| 六、其他收入
| 923.56万元
| 七、文化体育与传媒支出
|
|
|
| 八、社会保障和就业支出
|
|
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
| 十、节能环保支出
| 100万元
|
|
| 十一、城乡社区支出
|
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| 十二、农林水支出
| 100万元
|
|
| 十三、交通运输支出
|
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| 十四、资源勘探信息等支出
|
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| 十五、商业服务业等支出
|
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| 十六、金融支出
|
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| 十七、援助其他地区支出
|
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| 十八、国土海洋气象等支出
|
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| 十九、住房保障支出
|
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| 二十、粮油物资储备支出
|
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|
| 二十一、国债还本付息支出
|
|
|
| 二十二、其他支出
|
| 本年收入合计
| 16048.26万元
| 本年支出合计
| 15255.08万元
| 用事业基金弥补收支差额
|
| 结余分配
| 575.65万元
| 上年结转和结余
| 100万元
| 年末结转和结余
| 317.54万元
| 总计
| 16148.26万元
| 总计
| 16148.26万元
|
表2.收入决算表
单位:万元
科目编码
| 科目名称
| 本年收入合计
| 财政拨款收入
| 上级补助收入
| 事业收入
| 经营收入
| 附属单位上缴收入
| 其他收入
| 205
| 教育支出
| 15641.42万元
| 6803.86万元
|
| 7914万元
|
|
| 923.56万元
| 20502
| 普通教育
| 15638.42万元
| 6800.86万元
|
| 7914万元
|
|
| 923.56万元
| 2050205
| 高等教育
| 15638.42万元
| 6800.86万元
|
| 7914万元
|
|
| 923.56万元
| 20504
| 成人教育
| 3万元
| 3万元
|
|
|
|
|
| 2050403
| 成人高等教育
| 3万元
| 3万元
|
|
|
|
|
| 206
| 科学技术支出
| 2万元
| 2万元
|
|
|
|
|
| 20604
| 技术研究与开发
| 2万元
| 2万元
|
|
|
|
|
| 2060402
| 应用技术研究与开发
| 2万元
| 2万元
|
|
|
|
|
| 213
| 农林水支出
| 304.84万元
| 304.84万元
|
|
|
|
|
| 21302
| 林业
| 100万元
| 100万元
|
|
|
|
|
| 2130205
| 森林培育
| 100万元
| 100万元
|
|
|
|
|
| 21399
| 其他农林水支出
| 204.84万元
| 204.84万元
|
|
|
|
|
| 2139999
| 其他农林水支出
| 204.84万元
| 204.84万元
|
|
|
|
|
| 215
| 资源勘探信息等支出
| 100万元
| 100万元
|
|
|
|
|
| 21506
| 安全生产监管
| 100万元
| 100万元
|
|
|
|
|
| 2150605
| 安全监管监察专项
| 100万元
| 100万元
|
|
|
|
|
| 合计
| 16048.26万元
| 7210.7万元
|
| 7914万元
|
|
| 923.56万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3.支出决算表
编制单位:山东管理学院
| 2014年度
| 金额单位:万元
| | 项目
| 本年支出合计
| 基本支出
| 项目支出
| 上缴上级支出
| 经营支出
| 对附属单位补助支出
| | 支出功能分类科目编码
| 科目名称
| | | | 类
| 款
| 项
| 栏次
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| | 合计
| 15255.08万元
| 6819.71万元
| 8435.36万元
|
|
|
| | 205
| 教育支出
| 15055.08万元
| 6819.71万元
| 8235.36万元
|
|
|
| | 20502
| 普通教育
| 15052.08万元
| 6819.71万元
| 8232.36万元
|
|
|
| | 2050205
| 高等教育
| 15052.08万元
| 6819.71万元
| 8232.36万元
|
|
|
| | 20504
| 成人教育
| 3万元
|
| 3万
|
|
|
| | 2050403
| 成人高等教育
| 3万元
|
| 3万
|
|
|
| | 211
| 节能环保支出
| 100万元
|
| 100万元
|
|
|
| | 21110
| 能源节约利用
| 100万元
|
| 100万元
|
|
|
| | 2111001
| 能源节约利用
| 100万元
|
| 100万元
|
|
|
| | 213
| 农林水支出
| 100万元
|
| 100万元
|
|
|
| | 21302
| 林业
| 100万元
|
| 100万元
|
|
|
| | 2130205
| 森林培育
| 100万元
|
| 100万元
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
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|
|
|
|
| |
表4.公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
科目编码
| 科目名称
| 本年支出
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
| 小计
| 其中:基本建设资金支出
| 205
| 教育支出
| 6793.16万元
| 4571万元
| 2222.16万元
| 800万元
| 20502
| 普通教育
| 6790.16万元
| 4571万元
| 2219.16万元
| 800万元
| 2050205
| 高等教育
| 6790.16万元
| 4571万元
| 2219.16万元
| 800万元
| 20504
| 成人教育
| 3万元
|
| 3万元
|
| 2050403
| 成人高等教育
| 3万元
|
| 3万元
|
| 206
| 科学技术支出
| 0万元
|
|
|
| 20604
| 技术研究与开发
| 0万元
|
|
|
| 2060402
| 应用技术研究与开发
| 0万元
|
|
|
| 211
| 节能环保支出
| 100万元
|
| 100万元
|
| 21110
| 能源节约利用
| 100万元
|
| 100万元
|
| 2111001
| 能源节约利用
| 100万元
|
| 100万元
|
| 213
| 农林水支出
| 100万元
|
| 100万元
|
| 21302
| 林业
| 100万元
|
| 100万元
|
| 2130205
| 森林培育
| 100万元
|
| 100万元
|
| 21399
| 其他农林水支出
|
|
|
|
| 2139999
| 其他农林水支出
|
|
|
|
| 215
| 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
| 21506
| 安全生产监管
|
|
|
|
| 2150605
| 安全监管监察专项
|
|
|
|
| 合计
| 6993.16万元
| 4571万元
| 2422.16万元
| 800万元
|
表5.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:山东管理学院 单位:万元
科目编码
| 科目名称
| 上年结转和结余
| 本年收入
| 本年支出
| 年末结转和结余
| 小计
| 基本支出
| 项目支出
| 类
| 款
| 项
| 栏 次
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 合 计
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
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|
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|
表6.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位: 单位:万元
合计
| 因公出国(境)经费
| 公务用车购置及运行维护费
| 公务接待费
| | | 小计
| 公务用车 购置费
| 公务用车运行 维护费
| | 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| |
注:决算数是当年财政拨款预算及以前年度结转和结余资金安排的实际支
第三部分
2014年部门决算
情况说明
一、收支决算总体情况
2014年收入总计为16148.26万元,其中:财政拨款7210.7万元,事业收入7914万元,其他收入923.56万元,上年结转100万元。
2014年支出总计为15255.08万元,其中:教育支出15055.08万元,节能环保支出100万元,农林水支出100万元。
二、公共预算财政拨款支出决算情况
2014年财政拨款支出决算为6993.16万元,具体情况如下:
1、教育支出6793.16万元,主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、教学类项目支出等方面的支出。
2、节能环保支出100万元,主要用于用于学校建筑节能改造项目支出。
3、农林水支出100万元,主要用于用于校园绿化改造支出。
三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算及公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
无上述项目支出
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